皇冠足球比分退伍军人事务局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门职责
1、贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施;组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。
5、组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件和其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。
6、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
7、负责烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作,总结表彰和宣扬退役军人,退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
9、完成县委、县政府交办的其它任务。
(二)机构设置:
县退役军人事务局机关行政编制5名。设局长1名,副局长2名,股级领导职数2名。
二、2019年度部门主要工作任务
(一)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(二)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
(三)组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件和其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。
(四)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(五)负责烈士及退役军人荣誉奖励,军人公墓管理维护、纪念活动等工作,总结表彰和宣扬退役军人,退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
(六)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(七)完成县委、县政府交办的其它任务。
(八)职能转变:县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一,职责清晰的退役军人管理保障体制,协调和各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。
皇冠足球比分退伍军人事务局部门预算单位构成表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费形式 |
1 |
皇冠足球比分退役军人事务局 |
行政 |
|
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人,单位管理的离退休人员0人。
皇冠足球比分退役军人事务局部门人员情况表
单位名称 |
人员编制 |
实有人员 |
离退休人员 |
||||
合计 |
行政 |
事业 |
合计 |
行政 |
事业 |
||
皇冠足球比分退役军人事务局 |
5 |
5 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0
|
合计 |
5 |
5 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8.31万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入8.31万元,其中一般公共预算拨款收入8.81万元,2019年本部门预算支出8.31万元,其中一般公共预算拨款支出8.81万元、政府性基金拨款支出 0万元,较上年增加8.31万元情况,主要原因是新成立单位。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入8.31万元,其中一般公共预算拨款收入8.31万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.31万元,主要原因是新成立单位;2019年本部门财政拨款支出8.31万元,其中一般公共预算拨款支出8.31万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.31万元,主要原因是新成立单位。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出8.31万元,较上年增加0万元,主要原因是新成立单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出8.31万元,其中:
退役士兵安置(2080901)8.31万元,较上年增加(减少)8.31万元,原因是新成立单位.
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出8.31万元,其中:
工资福利支出(301)0万元,较上年增加0万元,原因是新成立单位,人员还没有到位;
商品和服务支出(302)8.31万元,较上年增加8.31万元,原因是新成立单位;
对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是新成立单位。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出8.31万元,其中:
机关工资福利支出(501)0万元,较上年增加0万元,原因是新成立单位,人员还没有到位;
机关商品和服务支出(502)8.31万元,较上年增加8.31万元,原因是新成立单位;
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。
本部门2019年一般公共预算未安排“三公”经费支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费3.31万元,较上年增加3.31万元,原因是新成立单位。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。